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|
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
|
342,902.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
343,102.00 |
一、基本支出 |
60 |
|
162,902.00 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
人员经费 |
61 |
|
133,402.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
日常公用经费 |
62 |
|
29,500.00 |
三、事业收入 |
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
二、项目支出 |
63 |
|
200,000.00 |
四、经营收入 |
5 |
|
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
基本建设类项目 |
64 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
行政事业类项目 |
65 |
|
200,000.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
400.00 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
9,300.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
支出经济分类 |
70 |
|
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
|
362,902.00 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
工资福利支出 |
72 |
|
108,902.00 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
商品和服务支出 |
73 |
|
198,220.00 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
|
30,180.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
赠与 |
76 |
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
10,100.00 |
基本建设支出 |
78 |
|
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
其他资本性支出 |
79 |
|
25,600.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
|
其他支出 |
81 |
|
|
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
342,902.00 |
本年支出合计 |
83 |
|
362,902.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
|
结余分配 |
84 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
20,000.00 |
交纳所得税 |
85 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
20,000.00 |
转入事业基金 |
87 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
|
其他 |
88 |
|
|
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
|
|
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
|
|
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
|
|
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
|
362,902.00 |
总计 |
95 |
|
362,902.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
编制单位:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
合计 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
342,902.00 |
162,902.00 |
180,000.00 |
|
362,902.00 |
162,902.00 |
133,402.00 |
29,500.00 |
200,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
323,102.00 |
143,102.00 |
180,000.00 |
|
343,102.00 |
143,102.00 |
113,602.00 |
29,500.00 |
200,000.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
323,102.00 |
143,102.00 |
180,000.00 |
|
343,102.00 |
143,102.00 |
113,602.00 |
29,500.00 |
200,000.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
|
|
|
|
143,102.00 |
143,102.00 |
|
|
143,102.00 |
143,102.00 |
113,602.00 |
29,500.00 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
2012804 |
参政议政 |
|
|
|
|
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
|
|
180,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
400.00 |
400.00 |
|
|
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
400.00 |
400.00 |
|
|
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
400.00 |
400.00 |
|
|
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
9,300.00 |
9,300.00 |
|
|
9,300.00 |
9,300.00 |
9,300.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
9,300.00 |
9,300.00 |
|
|
9,300.00 |
9,300.00 |
9,300.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
5,100.00 |
5,100.00 |
|
|
5,100.00 |
5,100.00 |
5,100.00 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
10,100.00 |
10,100.00 |
|
|
10,100.00 |
10,100.00 |
10,100.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
10,100.00 |
10,100.00 |
|
|
10,100.00 |
10,100.00 |
10,100.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
10,100.00 |
10,100.00 |
|
|
10,100.00 |
10,100.00 |
10,100.00 |
|
|
|
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决附06表 |
编制单位:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
31,960.20 |
31,960.20 |
|
|
20,179.00 |
|
|
20,179.00 |
20,179.00 |
11,781.20 |
11,781.20 |
201 |
一般公共服务支出 |
31,960.20 |
31,960.20 |
|
|
20,179.00 |
|
|
20,179.00 |
20,179.00 |
11,781.20 |
11,781.20 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
31,960.20 |
31,960.20 |
|
|
20,179.00 |
|
|
20,179.00 |
20,179.00 |
11,781.20 |
11,781.20 |
2012801 |
行政运行 |
17,450.00 |
17,450.00 |
|
|
15,000.00 |
|
|
15,000.00 |
15,000.00 |
2,450.00 |
2,450.00 |
2012804 |
参政议政 |
14,510.20 |
14,510.20 |
|
|
5,179.00 |
|
|
5,179.00 |
5,179.00 |
9,331.20 |
9,331.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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一、单位概况
(一)部门机构设置、职能
九三学社漯河市委机关人员2人。主要任务是负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作,组织安排市委会各项重要活动和社会服务活动,全部九三社员的管理、培训、服务和本地区九三组织发展。
(二)人员构成情况
共有编制3人,其中:行政编制2人,事业编制1人;在职职工2人。
2014年度主要工作任务:
依据“中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见”(中发[1989]14号)和九三学社中央有关文件精神,九三学社漯河市委的主要工作任务是民主监督、政治协商、参政议政、自身建设和社会服务。
二、 公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计34.29万元,其中:财政拨款收入34.29万元, 年初结转和结余2万元
2014年度支出总计36.29万元,其中:一般公共服务支出34.31万元,社会保障和就业支出0.04万元,医疗保障支出0.93万元,住房保障支出1.01万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为36.29万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)支出34.31万元,主要用于民主党派行政运行、一般行政管理事务、参政议政。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公经费”财政拨款支出决算数为3.19万元(机关及0个所属单位),其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。。
2、公务用车1辆,公务用车购置及运行维护费决算2.02万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费2.02万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆为1辆。
3、公务接待费决算1.17万元。2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于招商引资、“九漯合作”、课题调研、“晋豫合作”等办公接待。接待10批次,人员105人。
4、
4、由于加强管理,严格控制“三公经费”支出,2014年“三公经费”支出比上年减少0.44万元。 |